岳阳市人民政府口岸管理办公室部门2024年度单位预算
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(1)贯彻执行国家有关口岸工作的法律法规和政策,根据实际,制定口岸管理实施细则;会同相关部门编制足球比分,足球直播口岸总体规划,承办新开放口岸、海关特殊监管区域报批工作,组织协调口岸作业区和海关特殊监管区域建设的申报、验收,并督促实施。
(2)负责协调口岸联检机构和口岸相关单位以及综合保税区等海关特殊监管区域和足球比分,足球直播进出口企业之间的“大通关”工作。
(3)负责协调口岸联检机构、口岸相关单位之间的工作关系,督促其按各自职责对出入境人员、货物等进行监督管理;牵头组织口岸综合治理,整顿口岸秩序,处理突发事件,督促口岸相关单位加强口岸限定区域内的安全管理;负责协调优化口岸营商环境和推进信息化建设。
(4)负责承办市口岸工作领导小组办公室和市打击走私工作领导小组办公室的日常工作;负责本市口岸相关数据的统计分析和对外发布。
(5)完成市委、足球比分,足球直播交办的其他事项。
(二)机构设置
2024年岳阳市人民政府口岸管理办公室办系岳阳市人民政府正处级工作部门,属财政全额拨款单位。设:综合科、口岸管理科、进出口企业服务科、行政财务科四个科室,下设岳阳市口岸事务中心。编制人数25人,实有在职人员25人,退休人员7人。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、岳阳市人民政府口岸管理办公室本级
2、无二级预算单位
三、部门收支总体情况
本部门2024年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。
(一)收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年度本部门收入预算463.48万元,其中,一般公共预算拨款463.48万元,政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空),国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空),上级补助收入资金0.00万元,事业单位经营收入资金0.00万元,上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本部门2024年收入较去年增加1.91万元,主要是因为人员经费增加。
(二)支出预算
2024年本部门支出预算463.48万元,其中,201一般公共服务支出361.94万元,208社会保障和就业支出42.79万元,210卫生健康支出30.15万元,221住房保障支出28.60万元,支出较去年增加1.91万元,主要是因为人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算463.48万元,其中,201一般公共服务支出361.94万元,占78.09%;208社会保障和就业支出42.79万元,占9.23%;210卫生健康支出30.15万元,占6.5%;221住房保障支出28.60万元,占6.17%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为463.48万元(数据来源见表23),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
(二)项目支出:本部门当年无项目支出。
五、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款71.75万元(数据来源见表12),比上一年减少6.69万元,降低8.53%。主要原因是响应过紧日子要求,缩减日常开支。
(二)“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数22.00万元(数据来源见表14),其中,公务接待费3.00万元,因公出国(境)费16.00万元,公务用车购置及运行费3.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费3.00万元)。2024年三公经费预算较上年增加17万元,主要原因是今年增加因公出国(境)费用16万,公务接待费用1万元。
(三)一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0.50万元(数据来源见表13会议费、培训费),拟召开1次会议,人数40人,内容为2024年度足球比分,足球直播打击走私综合治理推进会议;培训费预算0.50万元,拟开展1次培训,人数50人,内容为优化营商环境业务培训;2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额231.3万元,其中工程类0万元,货物类37.3万元,服务类194万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为463.48万元,其中,基本支出463.48万元,项目支出0.00万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
注:以上部门预算公开报表中,空表表示本部门无相关收支情况。